时间:2023-08-09浏览: 次作者:胡燕琴来源:审计部
返回列表为进一步规范与完善集团及下属各子(控)公司财务管理制度,评估各经营板块的经济活动的真实性、合法性及资金使用效益性,保障集团高效运行,实现国有资产保值增值,2023年4月,集团审计部根据交投集团年度工作计划安排,组成审计工作小组,开对集团及下属各子(控)公司2022年度绩效完成及财务收支情况进行审计。日前,集团2022年绩效审计工作完美收官。
绩效审计过程中,审计人员通过查账、核对、比较、分析等方法开展审计工作,对有疑问的地方与被审计单位充分沟通,得到了各被审计单位的大力支持与配合;审计人员对被审计单位的会计报表反映的会计信息依法作出客观、公正的评价,形成审计报告,提出切实、可行的审计整改建议;对财务报表中不符合会计准则及集团财务管理制度的收支进行必要的审计调整,审定各被审计单位的营收情况,并对各板块经营绩效进行打分,为后续集团及各板块公司的绩效发放提供依据。
后续,集团审计部将持续对各被审计单位进行跟踪审计,督促被审计单位及时就审计发现问题进行整改,为集团各经营单位安全、规范、高效运营保驾护航。